Здравствуйте,форумчане. Подскажите "чайнику в НДС" . ООО на ОСНО получили сумму ,перечисление без выделения НДС , покупатель попросил накладную ( счет фактуру не выписывали) должны ли мы эту сумму учесть в декларации по НДС ?
И если да можно ли ее учесть в следующем квартале соответственно оформив с/ф вторым кварталом ?